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學校召開黨委審計委員會全體會議

作者:審計處 發布時間:2023-10-19 16:22:36 瀏覽:

10月18日下午,校黨委書記、校審計委員會主任常江主持召開了學校審計委員會全體會議。會議聽取了審計委員會辦公室主任李國柱關于審計廳近日下發的審計決定書、經濟責任審計報告和學校2020年度預算執行及其他財政財務收支情況審計報告等相關事項匯報;審議了《西安石油大學審計整改實施辦法(試行)》;聽取了相關單位關于巡視、審計反饋尚未整改到位問題整改情況匯報。校黨委副書記、紀委書記、省監委駐校監察專員、審計委員會副主任李延平,總會計師、審計委員會副主任樊曉民出席會議。

常江與審計委員會成員深入探討了審計整改存在的問題及對策,對落實審計決定、強化審計整改提出了指導意見。一是對能立行整改的隱患和問題要立即整改;對不能立行整改的問題,一方面征求法律顧問的意見,切實為依法整改提供法律支撐和保障,另一方面要采取有效防范和監控措施,制定隱患整改方案,落實整改措施、責任、時限和預案,限期予以整改。二是要加強對制度建設的調研,整改落實要建章立制,堅持問題當下改和制度長久立相結合。三是審計處要進一步加強審計政策宣傳,同時組織部、人事處在審計結果應用上應加大力度,與審計處形成合力,推動審計整改提質增效。四是整改要抱定解決問題的決心,厘清問題解決的方向,建立審計結果運用和問題通報制度。五是審計人員對二級單位內控評價,要加強業務層面研究,客觀如實反映內部控制執行情況。

李延平在聽取匯報后指出,歸納現階段審計整改的突出問題,主要反映在擠占教育經費、科研經費管理、資產管理、財務管理等方面,這4個方面的問題同時也是學校紀委監委重點監控的幾類問題。接下來,審計部門與紀檢監察部門要聯合對審計查出問題整改情況進行督查,著力構建審計整改的長效機制,狠抓整改工作落實。

樊曉民在聽取匯報后,分析了目前學校內部審計的形勢,提出當前我校在審計工作,特別是審計整改方面,存在6個方面的問題和不足。一是二級單位對審計工作重視程度不夠,未對資金、資產、資源進行一體化統籌管理,管理效能不高;二是審計整改問題溝通不充分,審計整改沒有貫徹落實好上級審計部門的整改要求,沒有正確領會審計工作的新要求;三是一些審計問題議而不決,整改時效性較差,落實不到位;四是國家制度變化大,學校一些制度與目前管理有差距,制度修訂和更新不及時;五是對黨和國家審計相關政策法規宣傳力度有待提高,應積極邀請相關政府部門來校宣講;六是審計問題情況反饋不夠及時,學校內部未形成有效的反饋機制。

最后,常江對學校下階段的審計工作提出要求。一是堅持提高政治站位,落實政治要求,要不折不扣地落實學校黨委對審計工作的重大決策部署,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。二是準確把握內審定位,發揮審計職能,要圍繞校黨委決策部署,充分發揮內部審計的監督和服務職能,助力學校高質量發展。三是積極落實審計整改,提高審計整改效率,把督促審計整改作為日常監督的重要抓手,做好審計整改“下半篇文章”,對審計反映的典型性、普遍性、傾向性問題舉一反三,提高審計整改效率。四是充分實現貫通融合,提升審計治理效能,各單位要積極支持配合審計工作,審計委員會各成員單位要各司其職、密切配合,在監督信息共享、監督成果共享、重要事項共商、整改問責共推等方面形成監督合力。

校審計委員會委員成員單位黨政辦公室、紀委(監察專員辦公室)、黨委巡察工作辦公室、組織部、人事處、財務處、國有資產處、工會主要負責人參加會議。

  • 文字:王霆
  • 圖片:邱閩晨

  • 編輯:邱閩晨
  • 審核:李國柱